首页 > 新闻中心新闻中心

中国有色集团举办2019年内部审计研讨班

    

       9月9日至12日,中国有色集团2019年内部审计研讨班在北京举办。本次研讨班主要任务是,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻国家审计署最新颁布的审计管理制度、国务院国资委印发的中央企业违规经营投资责任追究管理办法等内容。研讨班邀请了国家审计署和国务院国资委负责审计、违规经营投资责任追究工作的领导和专家,有针对性地结合集团公司审计工作中面临的重点、难点问题进行专题讲解,确保集团公司审计工作和违规经营投资责任追究工作与集团公司“321”发展战略的贯彻落实实现同频同振。

       受中国有色集团董事长、党委书记王彤宙委托,集团公司总经理、党委副书纪董长清出席开班仪式并讲话。董长清总经理充分肯定了集团公司内部审计工作在处理历史问题、防范风险、开展违规经营投资责任追究方面发挥的重要建设性作用。他指出,集团公司目前处于改革发展的关键时期,对审计工作提出了更新、更严格的要求,要进一步提高政治站位,深入领会习近平总书记关于审计工作的重要指示批示和中央审计委员会会议精神,不断深化对内部审计工作的认识;要拓展内部审计监督的广度和深度,积极推动离任审计和任中审计相结合,逐步实现“审计全覆盖”;要创新审计理念,优化组织管理方式;要完善内部审计工作机制,提升内部审计监督效能;要聚焦职责目标,促进国家重大政策措施和集团公司“321”发展战略的有效落实;要强化审计结果运用,提升内部审计工作成效;要以科技强审理念为指引,加大数据分析运用力度;要加强自身建设,不断提升审计干部队伍素质。

会议现场

       本次研讨班在采用专家讲解、汇报交流、书面讨论等传统培训方式的同时,充分运用网络平台实现老师与学员的实时互动,提高了学员学习的积极性和主动性。培训内容包括国家审计署、国务院国资委关于内部审计、经济责任审计、违规经营投资责任追究的相关制度,资金集中管控、商誉、永续债、优先股、“两金”压降和集团公司面临的“三供一业”、“处僵治困”、矿权权益金等国有企业改革“1+N”政策的解读,内容丰富,具有较强的针对性和实效性。

       集团公司副总会计师兼审计部主任刘文君、审计部全体员工,出资企业分管审计工作的领导班子成员、审计部门负责人及相关人员共70人参加了本次研讨培训。